Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-187.772 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-187.772 €
66,80%
-51.096 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.096 €
18,18%
-28.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-28.700 €
10,21%
-12.276 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.276 €
4,37%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,44%
-22 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 2.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.754 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.754 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -281.106 € |
20: Verwaltungsergebnis | -258.352 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -258.352 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -258.352 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.352 € |